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汽车4S店财务管理制度如何规范

07月29日 编辑 fanwen51.com

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汽车4S店财务管理制度如何规范

汽车4S店的财务是一块敏感的话题,这涉及到4s店的客户问题,4S店包括两类顾客,一类是外在顾客,大家都知道的就是来购买车辆的顾客;另一类是内在顾客,而对于内部顾客,大家有利益管理、大家有竞争,部门之间矛盾重重,售后和销售部门的矛盾、甚至是财务和销售之间的误会等。因此,如何规范并且公开4s店的财务管理制度,成为 4s店工作中的重点。

一、财务会计制度:

1、 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格 执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

2、 出纳人员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

3、 财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实 反映和严格监督各项经济活动.记账,算账,报账必须做到手续完备, 内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,近期报账。

4、 财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违 反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行, 并及时向领导层报告。

5、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管, 法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用.印鉴保 管人临时出差由其委托他人代管。

6、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总入账,也不准以 收抵支记账.按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节 平衡。

7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

8、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金,银行日记账数额分别与现金,银行存款总账数额相符。

二、成本核算制度:

1、购进原材料核算做到入库单数量、单价一并进行审核,税费 核算准确。

2、及时清理债权、债务,做到资金有效使用,提高经济效益。

3、对成本费用进行正确归类,准确核算成本及各类期间费用。

在汽车4S店做会计有哪些规章制度之类的

1.爱岗敬业。有职业道德的汽车4s店会计会热爱本职工作,这是做好一切工作的出发点。汽车4s店会计只有为自己建立了这个出发点,才勤奋努力钻研业务技术,使自己的知识和技能适应具体从事的汽车4s店会计工作的要。干一行爱一行,精益精,不断提高业务素质,争当汽车4s店会计工作的行家里手。2.诚信自律。这是做人的基本准则,也是汽车4s店会计职业行为的基本要。坚持汽车4s店会计工作原则,敢于同违法违纪现象作斗争。汽车4s店会计要养成自尊自爱,不贪不占的职业道德。要熟悉准则、依照准则办事、正确运用准则。3.客观公正。汽车4s店会计在办理汽车4s店会计工作事务中,应当实事是、客现公正。这是一种工作态度,也是汽车4s店会计追的一种境界。做好汽车4s店会计工作,无疑是需要专业知识和专门技能的,但这并不足以保证汽车4s店会计工作的质量。

没有实事是的精神和客观公正的态度同样会把知识和技能用错了地方,甚至参与弄虚作假或者通同作弊。因此,职业道德要汽车4s店会计要保持从业的独立性及客观公正的从业心态。4.保守秘密。汽车4s店会计应当保守本单位的商业秘密,除法律法规和单位领导人同意外,不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。会什人员由干工作性质的原因,有机会了解到本单位的重要机密,如对企业来说,关健技术、工艺规程、配方、控制手段和成本资料等都是非常重要的机密,这些机密一旦泄露给明显的或潜在的竟争对手,会给本单位的经挤利益造成重大的损害,对被泄漏的单位是非常不公平的同时泄露机密是一种很不道德的行为。因此,汽车4s店会计工作人员要养成不该问的不问,不该说的不说的职业道德。

5.文明服务。谦虚谨填,彬彬有礼,态度和蔼,语言文明;以诚相待,尊重事实,团结协作,以和为贵。文明服务才能体现出汽车4s店会计的职业道德。...

急!出纳管理制度一份

公司出纳管理制度 为了规范出纳日常工作,加强资金使用的监督和管理,加速资金周转,保证资金的安全性,同时提升出纳的管理效能及服务品质,特制定出纳管理制度。 第一条 为了规范出纳日常工作,加强资金使用的监督和管理,加速资金周转,保证资金的安全性,特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及其相应机构。 第三条 各相应机构必须指定专门人员负责出纳工作,出纳员的指定要符合财务相关原则。出纳员负责所有的现金、银行存款、其他货币资金的收进、支付、结存。 第四条 款项的收支,都必须取得或填制原始凭证,作为收付款项的书面证明。 第五条 出纳员必须将库存现金与银行存款分开核算。 第六条 当天现金收入必须存进银行,各机构的库存现金不得超过1000元。

第七条 各机构的货币资金应及时汇进总公司指定的银行帐号,各机构留存的货币资金不得超过10000元。 第八条 所有款项的收进都必须到得合法、有效的凭证,或开具收款收据,并据以登记现金日记帐和银行存款日记帐 第九条 出纳员必须严格遵守财务制度,凭审批手续齐全、有效的凭证支付款项,审批手续不齐全的一律不得付款。因此造成的损失由出纳员承担,并视情况给予警告、记过、记大过或开除的处分。 第十条 本制度自公布之日起严格执行。

初学出纳想知道出纳的工作职责及财务管理制度

财务管理制度和出纳员岗位职责

一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。

二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额,按规定限存5000元,不得超储,发现超储,应及时存入银行,以确保资金安全。

三、每日离开办公室时,要及时锁上保险柜,确保安全。

四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、 空白收据和支票,及其他重要凭证或物件,必须放置在保险柜中保管。

五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外,其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理,不得由他人代办。

六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围,办理现金收付业务。

七、出纳员不准挪用现金,不准私自使用公款,不准用白条抵库存, 不准坐支现金,不准借用外单位帐户套取现金,不准保存帐外公 款,不准租借或转让银行帐户,不准签发空头支票,不准签发空白支票。

八、在工作中遇到其他问题,应及时报告部门经理。

九、出纳员若因玩忽职守,违反岗位职责,给公司造成名誉、利益损失,公司可根据有关奖惩规定和国家法律,给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。...

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