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具体审计计划应包括哪些内容

01月30日 编辑 fanwen51.com

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审计计划包括的主要内容:

一、评审会计报表的内部制度

(一)调查了解并描述报表编制的内控制度

(二)验证企业报表编制程序的执行情况

(三)对财务报表内控制度进行评价

二、审查财务报表编制的正确性

(一)审查资产负债表编制的正确性

(二)审查损益表编制的正确性

(三)审查现金流量表编制的正确性主要审查内容:

(1)对照累计折旧账户,审查计提累计折旧项目的正确性

(2)对照待摊费用账户,审查待摊费用减少计算的正确性

(3)对照应收票据账户,审查应收票据减少计算的正确性

(4)对照应收账款账户和坏账准备账户,审查应收账款净额减少的正确性

(5)对照材料、在产品、产成品等与存货相关的账户,审查存货减少项目的正确性

(6)对照预提费用账户,审查预提费用增加计算的正确性

(7)对照应付账款账户,审查应付账款增加计算的正确性

(8)对照应付票据账户,审查应付票据增加计算的正确性

(9)对照固定资产清理账户,审查固定资产报废损失计算的正确性

(10)对照固定资产清理、长期投资、无形资产、其他业务收入、投资收益等账户,审查出售长期资产损益计算的正确性

(11)对照财务费用账户,审查长期借款利息计算的正确性

(12)对照应交税金、应交增值税账户,审查增值税收缴净额计算的正确性

三、审查会计原则的执行情况

四、对有关问题进行的会计调整

五、对会计报表进行分析性复核

六、审阅报表附注与说明

七、审阅报表的揭示与表达方式

八、审查外币报表的换算

九、审查合并报表

十、审查期后事项...

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