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一,出口退税准备阶段:
所需资料如下:
1.增值税发票(已认证)
2.核销单(已核销并盖有“已核销”章的核销 联)
3.报关单(出口退税联)
二,打开出口退税操作系统:
输入用户名:
点击-确定
三,出口退税录入阶段:
1.点击→向导
点击第二步:
退税申报数据录入 →出口明细申报数据录入
点击-增加
按报关单信息录入,直至录完保存,点击“审核认可”当前筛选条件下所有记录→审核→确认
退出。
2.点击第二步:
退税申报数据录入
→进货明细申报数据录入
点击-增加
按进项发票信息录入,直至录完保存,点击“审核认可”当前筛选条件下所有记录→审核→确认
退出。
四,点击第三步:
退税申报数据检查
→进货出口数量关联检查
→换汇成本检查
如无错误,继续第四步
五,点击第四步:
生成预申报数据
关联号:999999999(九个9)
点击→确认
输入路径
例:E\20081101YS\
点击→确认
六,打开网上申报网页:
输入→ USB棒密码
海关编码
点击→预申报
下载回执,下载前先新建一个YSFK文件夹)
点击退税系统第五步:预审信息处理
→退税申报预审信息读入
如无疑点,继而第六步
七,点击第六步:确认正式申报数据:
→确认正式申报数据
→出口明细申报数据查询
点击→扩展功能,打印申报表
→进货明细申报数据查询
点击→扩展功能,打印申报表
八,点击第七步:生成正式申报软盘:
→退税汇总申报表录入
点击→增加
输入申报年月
点击→保存
点击→打印报表
申报表打印
九,点击第七步:生成正式申报软盘:
→生成退税申报软盘
生成软盘后,打开网上申报网页
点击→正申报
(如无疑点,资料带齐交到税务局) 。
十,FOB(离岸价)=CFR(到岸价)-海运费。
十一,关联号最通常的要求:
年月+序号。
对于同一张报关单多条记录:
如果存在多条记录商品代码相同、单价不同的情况,需要使用多个关联号匹配进货与出口。
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