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增值税纳税申报表填写

02月17日 编辑 fanwen51.com

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1,损益表上的“本月数”是指本月个项目的实际发生数。“本年累计数”反映各项目自年初算起至报告期末止的累计实际发生数,也就是说,如果是8月份的损益表,本年累计数就是1--8月的合计数。 2,你需要根据具体的业务做会计凭证,比如:从银行取现金是: 借:现金 贷:银行存款 然后把一个月的凭证汇总起来,登记账目,再根据账目填写报表。 小规模纳税人增值税征收率,工业部分是6%,商业部分是4% 。 3,凡涉及到“本月数”的均改为“本期数”;第4、5栏不再填写。 据“应交税金——待抵扣进项税额”明细科目将数据填写在增值税纳税申报表附列资料(表二)中“待抵扣进项税额”相关栏次。 此表第一项的计税依据本月数栏填本月所开商业发票的不含税数额(票面金额/1.04),应纳税额本月数栏填(不含税额*0.04)。 4,表中的“货物或应税劳务名称”,按货物、应税劳务视同销售分别填列。 表中的“经济类型”只按“工业”或“商业”类型划分填写。

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