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关于出口货物退税申报
1、你在2月初申报1月份6111.29USD的时候是出口申报,也就是当月的出口必须在下月初做申报。
2、因为你2月份没有出口,在3月初申报时做了零申报,所以现在你要做的是在90天内收齐1月份6111.29USD出口货物的单证,做单证收齐申报。具体的说就是在4月初时,在出口退税申报软件中做单证收齐,打印报表后,还要附上出口发票、核销单(出口新企业在一年内要纸质核销单)、报关单,一起装订报送税务局。
3、另外,在收到货款后,用核销单号向银行国际业务部申报、结汇。然后你必须在出口收汇网上核销系统中,把核销单和收汇信息关联,将此票出口核销。
4、只有海关信息、税务局信息、核销信息都齐了,才能形成退税额。也就是说,你不核销的话,税是退不回来的。
5、需要注意的是,核销好像是必须在210天内,不然就要转为内销,补交增值税。
供参考
出口退税申报
1、第一次出口时: 当月出口时,在基础数据采集项下的出口货物明细录入中录入当月的详细数 据,特别要求金额、数量、出口日期要求准确无误。 前几个月有出口业务没有收齐: 同时在收齐出口单证录入中将前期出口的数据做收齐。
2、生产明细申报数据。
3、做增值税纳税申报表的录入
4、做免抵退税申报表的录入
5、生产汇总申报数据
1、第一次出口时: 当月出口时,在基础数据采集项下的出口货物明细录入中录入当月的详细数 据,特别要求金额、数量、出口日期要求准确无误。
前几个月有出口业务没有收齐: 同时在收齐出口单证录入中将前期出口的数据做收齐。
2、生产明细申报数据。
3、做增值税纳税申报表的录入
4、做免抵退税申报表的录入
5、生产汇总申报数据
关于如何办理出口退税申报程序??
(一)退税申报期限:
1、企业在年度终了三个月内,申报完毕上报度所属出口退税,年度清算后,不再受理上年度的退税申请。
2、每月应在货物报关出口并在财务上做销售处理后,按出口月份申报退税,应勤报、少报。
(二)退税申报程序
1、预审:企业申报退税应先报盘预审。
2、稽核:对预审发现的问题,按我科要求进行调整后,报市经贸委稽核。
3、申报:经市经贸委稽核后,再正式向我科申报退税。
(三)退税申报资料
A、一般贸易申报退税必须报送按机审要求装订、登录的以下资料:
1、进货单证:购进出口货物取得的增值税专用发票(抵扣联)、增值税专用缴款书完税分割单、消费税专用缴款书及销售出口货物的记帐凭证。
2、出口单证:出口货物报关单(退税联)、收汇核销单、对外销售发货票。
3、进货凭证申报明细表、出口凭证申报明细表及汇总表。
4、申报软盘。
5、第一次预审时的疑点表。
B、其他贸易方式,申报退税,除上述资料外还应报送相应的辅助资料,如易货贸易合同、对外承包工程合同,代理出口证明,对外修理修配业务海关出具的证明等。
C、上述资料,统一用档案袋装好上报。
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