[村主办会计典型事迹]**同志,现担任黄桥街道胡湾村党总支组织委员、村经管站站长(村会计)。于一九七四年,高中毕业后回到了家乡,先后担任代课教师、村办厂会计、副厂长等职。一九九五年在胡湾村面临困...+阅读
求助往来会计税务会计主办会计等会计岗位职责?工作内容
1、往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算,这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务,如果有必要,还会和对方单位对账,来核实双方业务的发生记录是否一致。
2、税务会计的工作内容——对纳税人应纳税款的形成、申报、缴纳进行反映和监督。税务会计要对纳税人的纳税义务及其缴纳情况进行记录、计算、汇总,并编制出纳税申报表;税务会计要对纳税人纳税义务及其缴纳情况,进行控制、检查,并对违法委为加以纠正和制裁。这种反映和监督,只能在作为纳税人的企业单位里进行,并由纳税人的会计人员去实施。
3、主办会计——一般指一个单位负责会计工作或一个岗位会计工作的人员。未设置会计机构的单位负责审核报销、记账核算、报表报税、会计档案等主体业务的一般称主办会计,负责资金收付和现金银行日记账业务的一般称出纳或出纳会计。
成本会计的岗位职责
不同的行业,不同的企业,会有不同的财务管理制度与会计岗位设置,也就有不同的岗位工作与职责,并不拘一。。。。
如下岗位工作、责任,仅供参考:
5.2.4 编制并上报生产成本旬报
5.2.4.1 每旬结束后的三日内,认真审核各车间统计员和仓储科保管员报送的上一旬的旬报表,主要审核:各种产品产量是否和日报表一旬的汇总数相符;各种产品的材料、配件消耗、电力消耗是否与一旬的汇总数相符;表与表之间,仓储报表和统计报表凡是有勾稽关系的是否相符。
5.2.4.2 以上的旬报表审核无误后,编制生产成本旬报表。
5.2.4.3 注意事项
(1)各种材料消耗必须与旬报上一致。
(2)材料单价须用截止到该旬末的加权平均价或移动平均价。
(3)计算必须准确。
(4)其他固定费用填列该旬账面数或上一月的三旬平均数。
(5)编制完成经审核无误后,在规定时间内上报集团和公司总经理。
5.2.5 预提或摊销各项费用
(1)根据《薪资核算方案》,结合各月份的产量情况,力求准确地预提各车间及行政后勤人员的工资总额,并计提相应部门的职工福利费。
(2)根据《财务管理制度》和《财务绩效考核方案》的有关规定,正确待摊或预提各项费用。
5.2.6 核算产品生产成本
月末根据各种产品的材料消耗、配件消耗、电力消耗以及制造费用分配情况,正确核算各种产品的单位成本和总成本。
5.2.6.1 认真审核仓储科和车间统计员的月报表,是否与三旬的旬报表之和相符。
5.2.6.2 审核材料会计所做原材料、配件消耗凭证是否正确,主要审核:
(1)原材料消耗数量是否准确,材料价格结转是否以加权平均价或移动平均价。
(2)配件及辅料的耗用是否按产品及用途分配,要注意行政后勤领用的配件及辅料,要计入相应的期间费用,严禁计入生产成本。
(3)在建工程用料要列入相应的工程项目,严禁工程用料列入成本或费用,要注意工程用料进项税额转出问题,该转出的必须转出。
(4)登记生产成本明细账、制造费用明细账,并注意制造费用在各产品中的分配是否合理。
(5)根据生产成本明细账,制造费用明细账,车间、仓储的产量报表,分产品、按规格型号计算各种产品的单位生产成本和总成本。
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6.2.2 精通产品成本核算,材料考核指标。
6.2.3 精通各种产品生产工艺流程和耗用材料标准。
6.2.4 能熟练分析当期财务动态,影响利润因素,成本费用升降原因
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1,进行成本预测,参与经营决策。编制成本计划,为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。
2,严格审核和控制各项费用之处,努力节约开支,不断降低成本。
3,及时正确的进行成本核算,为企业经营管理提供有用的信息。
4,考核成本计划的完成情况,开展成本分析。
成本会计的职责是什么呢
成本会计的工作职责一)负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配; 2.做记账凭证并登账; 3.月末对费用进行核算; 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
(二)进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较; 2.成本分析报告。
(三)负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧; 2.负责固定资产报废、清理的账务登记; 3.新购入固定资产的入账; 4.年终汇总。
(四)负责总账的一部分 1.汇总总账,进行试算平衡; 2.与明细账的核对。
(五)负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录; 2.审核各业务部门转交的发票及单据; 3.登账,记账。
(六)负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录, 2.凭发票登记,记账; 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
(七)负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细; 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部; 3.月底报外销部外销回款统计。
(八)现金与支票管理 1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金; 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证; 3.办理汇款、取现和支票转账手续; 4.办理国际收支申报手续; 5.每日对库存现金进行盘点与结算; 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据; 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。
(九)财务档案的整理、装订
(十)完成上级委派的其他任务 工作绩效标准
(一)成本核算方法科学合理;
(二)成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错;
(三)总账及固定资产账登记准确,无差错;
(四)应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;
(五)提供的销售考核数据准确;
(六)对销售回款的状态监督有力,无差错;
(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告,并能从中及时发现问题;
(八)现金收支相符,差错率为零;
(九)现金与账目相符,差错率为零;
(十)保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度;
(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章,不出现遗失;
(十二)认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认;
(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便。
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