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结算员是做什么的

03月18日 编辑 fanwen51.com

[人事文员是做什么的]展开全部 文 员 文员是公司的基层职员,一般从事文件处理工作,也有许多的公司从薪金上划分员工/文员/职员的级别,但有些公司对文员的要求很高,也赋予一些权力。也有可能是踏入管...+阅读

结算员是做什么的

一、结算员主要工作内容如下:

1、按公司结算制度规定审核厂家经营合同、每月应收费用金额、应付账款余额;

2、根据供应链结算系统预约日期,负责审核供应商提交的发票、结算单、厂家送货单等结算单据,办理货款支付手续;

3、核对厂家各类应收费用,开具发票让厂家到出纳员办理缴款手续;

4、负责统计核对支付给供应商的货款及收取的费用,编制往来凭证;

5、审核无误的结算资料,制作网银划款文件,上传网银,报送结算主管进行一级审核;

6、扫描进项税发票,办理上网认证业务,整理、装订进项税发票抵扣联,保管归档工作;

7、核对门店收取的现金券或各类促销赠券;

8、完成领导交办其它的工作。

二、结算员岗位要求如下:

1、本科以上学历,会计、财务管理等相关专业;

2、一年以上交易所相关岗位工作经验,熟悉了解商业银行结算业务的规定与要求,具备会计师资格者优先;

3、熟悉国家财税法律、法规和相关政策,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;

4、具有较强的沟通协调能力和较强的团队合作精神;

5、具备良好的敬业精神和职业道德操守。

...

会计结算员主要是做什么的

会计(结算员)主要是做:

一、

1、坚持为各部店做好服务工作,深入实际及时解决问题,切实做好结算服务工作;

2、加强业务学习和培训,加强思想教育,提高业务水平及职业道德水平,认真完成工作目标和各项工作任务;

3、对工作进行备案,所有工作资料要进行整理和归档,需有电子文档记录,做好记录,并定期向上级汇总报告;

4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作;

二、

1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者;2,负责全公司挂账业务单位的档案管理工作,并根据有关消费协议及时做好笔记工作;3,负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性,负责及时催收有公司管理的挂账款项,并负责监督各部店催收应收账款。

4、及时登记往来款明细账,并在每月6日前与总账核实无误;

5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级;

6、每月与客户核实账单避免遗留问题;

7、每月6日前制定出应收明细表,及时准确的反映公司外欠款情况,给公司决策者提供依据;

8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因,上报公司,待公司做出处理意见及时进行财务调整。

三、

1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心,坚持原则、秉公办事、不徇私情。

2、结算工作者应严格遵守财务保密制度,不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。

3、要提高警惕,做好保卫、保密工作,严防事故发生,如发现问题及时向上级汇报。

4、经签定需要销毁的资料,经上级领导批准,派人监销,不得私自当废纸出卖。

5、对违反工作纪律而造成的损失,视情节严重追究当事人责任。 本回答由科学教育分类达人 田浩推荐。

结算员有哪些责任和权限?

我从一个单位里的规定帮你整理出来 你看下是否合用:

一、 结算员基本要求和工作职责

(一) 结算员的基本要求

1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规,具备一定的财会业务知识,掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当(一般应由单位出纳员担任)。

2、具有良好的职业道德和工作责任心,坚持原则,秉公办事,不徇私情。

(二)结算员的工作职责

1、负责办理本单位资金收入的报结业务;

2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务;

3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务;

4、负责保管、使用本单位的备用金。

二、 结算员工作程序

(一) 预审原始凭证

结算员受理本单位业务经办人的收入票据和支出票据时,须对原始凭证进行预审,包括:

1、 原始凭证的真实性、完整性、合法性;

2、 结算票据填写的正确性、有效性;

3、 复核经济业务金额的准确性;

4、 检查经办人、审批人的签字是否完备,并符合本单位审批权限的规定。

(二)整理原始凭证

结算员对预审合格的原始凭证,进行整理、归类、粘贴,并核清凭证的张数。

(三) 填制结算单

对整理好的原始凭证按“中心”所规定的格式填制结算单。要求项目填写齐全,一事(指经济业务事项)一单。结算单上注明收入入账方式(现金或转账)或报销支付方式(现金或转账),结算员签“经手”后,并加盖预留“中心”的结算单位结算专用章。

(四)办理结算手续

1、 审核凭证

收入结算业务,经审核组审核无误予以入账;对于收入票据与银行结算金额不一致的,退回结算员核实更正后再报结。支出结算业务,经审核组审核或“中心”主任审核无误后,如实予以报销;对于审核结果与报结金额不一致的,按核定金额报销;对于原始凭证不准确、不完整或有涂改、有错误的,交结算员退回经办人按要求补充、更正或更换后再报销;对于不合法的原始凭证,“中心”不予受理。

2、 报销支付

对于“中心”受理的结算业务,分三种形式支付:

(1) 单位已用定额备用金支付的经济业务,“中心”按规定审核后开具现金支票,由结算员到银行兑付。结算员在记账凭证和现金支票存根上签字。

(2) 单位已用“信用卡”支付的经济业务,“中心”按规定审核后开具转账支票,由结算员持卡到银行办理转账手续。支票用途注明“转存信用卡”。

(3) 属待付款项的经济业务,由结算员提供对方单位的开户名称、账号、开户行(其中开户名称应与出具发票单位名称一致),“中心”通过银行办理转账付款手续。

四、结算员的纪律要求

(一) 结算员在受理业务经办人的原始凭证后,应及时对凭证进行严格预审。预审要按会计制度规定严格把关,不徇私情。

(二) 结算员应按规定对从“中心”取得的备用金的安全完整负责,严格按规定使用。不得将备用金转存,不得擅自从卡上提取现金,不得挪用、私借备用金,不得将经手收入直接存入信用卡;结算员应自觉接受单位和“中心”对备用金使用情况的检查,保证备用金按规定用途使用。

(三)结算员受理每笔结算业务后,应及时到“中心”办理报结手续,不得积压。每月报结时限为当月25日,年度为12月31日。

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