[求财务出纳岗位职责及注意事项!详!]出纳主要工作是收钱(收支票,收现金,然后送解到银行),付钱(到银行领现金 付现金。开支票交客户或业务员,开银行付款凭证,然后拿到银行支付)。登记现金日记帐(现金收付)和银行日记帐(银行...+阅读
求文档:出纳的工作职责
出纳员岗位职责
1、认真贯彻执行国家及本单位有关现金管理和银行结算的法规和制度,按规定收支现金。
2、严格审核有关原始凭证,根据手续齐全、复核无误的现金、银行存款收付凭证及时办理现金、银行存款收支业务。
3、建立健全各种出纳账簿,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。银行存款日记账按银行账户设置明细核算。定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符。
4、及时取得银行对账单并交会计。
5、严格执行支票管理规定。购买、保存、领用支票进行详细登记,支票遗失要及时办理挂失手续,及时登记注销支票。
6、严格执行库存现金限额,超出部分必须及时送存银行。不得坐支现金。不得以白条抵库或挪用库存现金。
7、掌管保险柜,保证库存现金及有价证券等的安全与完整。妥善保管有关印章、空白支票、结算凭证和收据。
8、积极主动的配合其他财务人员做好账务处理。
9、按时按质完成领导交办的各项临时工作。
出纳员岗位职责
出纳员岗位有以下五项职责:
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。
扩展资料:
出纳员的注意事项
一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。
二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。
三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。
四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。
五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开出财务收据。
参考资料:搜狗百科-出纳员
出纳的岗位职责
1.货币资金核算:nbsp;办理现金收付,严格按规定收付款项。nbsp;办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。nbsp;登记日记账,保证日清月结。nbsp;保管库存现金,保管有价证券。nbsp;保管有关印章,登记注销支票。nbsp;复核收入凭证,办理销售结算。nbsp;②往来结算:nbsp;办理往来结算,建立清算制度。nbsp;核算其他往来款项,防止坏账损失。nbsp;③工资结算:nbsp;执行工资计划,监督工资使用。nbsp;审核工资单据,发放工资奖金。nbsp;负责工资核算,提供工资数据。nbsp;2、出纳工作的具体流程是什么?nbsp;①出纳的工作。nbsp;办理银行存款和现金领取。nbsp;负责支票,汇票,发票,收据管理。nbsp;做银行账和现金账,并负责保管财务章。nbsp;负责报销差旅费的工作。
nbsp;amp;#8226;员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。nbsp;amp;#8226;员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在支付证明后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后由总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。nbsp;员工工资的发放。nbsp;②出纳工作细则。nbsp;工作事项及审验等程序。nbsp;失误防范及纠正程序。nbsp;③现金收付。nbsp;现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。nbsp;现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。nbsp;把每日收到的现金送到银行。nbsp;④不得“坐支”。
nbsp;每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。nbsp;一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。nbsp;员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。nbsp;⑤银行账处理。nbsp;登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。nbsp;每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。nbsp;保管好各种空白支票,不得随意乱放。nbsp;公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。nbsp;⑥报销审核。nbsp;在支付证明单上经办公是否签字。若无,应补。
nbsp;附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。nbsp;正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。nbsp;支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。nbsp;大、小写金额是否相符。若不相符,应更正重填。nbsp;报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。nbsp;支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。nbsp;3、nbsp;出纳账务处理程序是怎样的?nbsp;会计核算形式又叫账务处理组织程序或记账程序,是账簿组织、记账程序员和记账方法相互结合的方式。账簿组织是指账簿的种类、格式和各种账簿之间的相互关系;记账程序和记账方法是指凭证的整理、传递,账簿的登记,会计报表的编制程序和方法。
nbsp;由于各个单位的经济业务性质和特点不尽相同,经济业务规模大小也不一样,因此设置的账簿,凭证的种类、格式和各种账簿之间的相互关系以及与之相适应的记账程序和方法也不一样。不同的账簿组织、记账程序和记账方法相互结合,就形成了各种不同的会计核算形式。每个单位应结合自己的实际状况和具体条件,采用或设计适合自身经济业务性质和特点的会计核算形式。nbsp;因此,尽管每一个会计单位的业务各有其特色,但都应该对会计核算形式作出明确的规定。一项合理有效的会计核算形式,一般应该符合下面的要求:nbsp;1)与本单位生产、经营管理的特点、规模的大小和业务的繁简程度相适应。nbsp;2)能正确、全面和及时地提供有关经济业务和财务收支情况,满足本单位经营管理和国家宏观管理工作的需要。
nbsp;3)要在保证核算指标正确、真实和系统完整的前提下,尽可能地简化不必要的核算手续,提高会计工作的效率,节约核算工作的人力、物力和财力。nbsp;我国nbsp;国有企业目前一般采用的会计核算形式主要有:nbsp;1)记账凭证核算形式。nbsp;2)汇总记账凭证核算形式。nbsp;3)科目汇总表核算形式。nbsp;4)多栏式日记账核算形式。nbsp;5)日记总账核算形式。nbsp;应当指出,会计核算形式有多种多样,目前还在不断地发展,这里只说明几种常见的核算形式。nbsp;各种会计账务处理程序的主要区别在于登记总分类账的依据和方法不同,但是,出纳业务处理的步骤基本上一致,其基
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