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求会计信息系统内部控制研究的参考文献
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李立志.会计信息系统内部控制特点的演变 20031003.
杨蕙璇.会计电算化对内部控制的影响20031003.
鲜军.互联网下会计电算化内部控制研究20031103.
张辉.建立顺应会计电算化发展的内部控制制度20040204.
朱建国.试论电算化会计系统的内部控制20020620
艾文国,会计电算化[M]。北京:高等教育出版社。2003
王定迅,企业会计电算化系统内部控制的再认识[J]。经济经纬,2004
董付君,会计电算化的内部控制[J]。经济师,2003
徐冰,王华民,会计电算化的内部控制[J],东北财经大学学报
温凯婷,周宁,计算机会计信息系统下的内部控制[J]。内蒙古财会2002
龚小君,计算机引入后会计信息系统的内部控制[J],浙江树人大学学报,2002
史迎春,会计电算化及其对财会业务内部控制[J]。辽宁师范大学学报(自然科学版),2001
黎克双,电算化会计信息系统的内部控制[J],吉首大学学报(自然科学板
李红,贾英,试论电算化会计内部控制的现状及其对策[J],商业研究,2001
论如何加强企业内部会计控制的思考
摘要:文章分析了我国企业内部会计控制中存在的主要问题,提出了完善企业内部会计控制的措施和保障机制,旨在建立更加合理、有效的企业会计内控体系。关键词:内部控制;保障机制;内部会计控制Abstract: This article has analyzed our country enterprise internal accounting control problems, put forward to perfect the internal accounting control measures and security mechanism, to establish a more reasonable, effective internal accounting control system of enterprise.Key words: internal control; security mechanism; internal accounting control中图分类号F235.19:文献标识码: A 文章编号:2095-2104(2012)07-002引言:所谓内部会计控制,是一个单位为了保护其资产的安全和完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和规章的要求,提高经营管理效率,防止舞弊,控制风险等目的,而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度、措施和方法的总称。
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我国企业内部控制存在的问题与对策毕业论文希望大家帮助会计方面的
(一)内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化、社会责任等。
(二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
(三)控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。
(四)信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。
(五)内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,包括日常监督检查和专项检查,以此评价内部控制的有效性,针对发现的内部控制缺陷,及时加以改进。
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