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关于“内部控制审计的方法”的专题推荐:

09月21日 编辑 fanwen51.com

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求公司内部审计的方法和程序!或者相关书本!?内部控制相关审计程序和方法问题讨论 (一)内部控制审计程序概述 为了论述方便,首先简要分析一下内部控制审计的分类。经济组织内部进行内部控制审计,不可能都针对整个内部控制系...

试论应收账款审计的要点与方法?应收账款审计的要点与方法: 第一,应收账款内部控制是否健全有效。有效内部控制应包括以下几个方面: (1)业务部门根据订货单,经过审核后,编制销货通知单。 (2)信用部门根据销货通...

内控审计实施方案?内部控制审计程序和方法【一】 (一)内部控制审计程序概述为了论述方便,首先简要分析一下内部控制审计的分类。经济组织内部进行内部控制审计,不可能都针对整个内部控制系统进...

内部审计风险与防范控制调研分析?内部审计人员对接受的审计项目所采用的审计程序和方法不当,未能发现重大错弊或出具的审计结论失误,从而产生不良后果,这就是内部审计风险。广义的内部审计风险包括审计职业风险...

试析会计内部控制环境与经济责任审计?2001年6月22日,财政部发布内部会计控制规范—基本规范(试行)》,对会计内部控制目标、原则、内容、方法、检查等作出了明确规定。近年来,对内部控制制度测评也成为审...

流动资产审计一般遵循程序有哪些呢?流动资产审计一般遵循程序有: 1、评审流动资产内部控制制度健全性和有效性,分析判明企业流动资产内部控制制度可信赖程度,据以确定进一步审计的范围,重点,程序和方法; 2、验证...

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