下面是小编辛苦整理的关于“内部控制数据”的一些推荐范文,主要包括:现代企业内部控制制度设计,现代企业内部控制制度设计,浅谈如何提高事业单位内部控制水平,数据系统单选题,浅谈目前我国国库电子化及内部控制机制,我需要一套完整的企业内部控制制度范文谁有呢等方面内容,值得借鉴。
现代企业内部控制制度设计?内控制制度其实就是数据的管控。流程一般为: 业务订单——生管接单——生产指令单——发料指令单——补领单——入库单——物流发货 通过这个流程设计一个内部管控流程。 而...
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浅谈如何提高事业单位内部控制水平?一、事业单位内部控制存在的问题 事业单位内部控制制度是指事业单位为贯彻执行各项管理政策,为保证经营业务活动的有效进行,确保资产的安全完整和有效运用,增进会计数据的真实...
数据系统单选题?1、 (A)技术,可以把内部网络中的某些私有的地址隐藏起来。 A、NAT B、CIDR C、BGP D、OSPF 2、 操作系统是对计算机资源进行管理和控制的系统软件,是(D)的接口。 A、软件和硬件 B...
浅谈目前我国国库电子化及内部控制机制?一、什么是国库电子化?国库电子化指的是国库管理、核算改变以往手工核算的方法,充分利用电子技术、网络技术,创建信息平台,实现电脑核算、记账、及数据处理的工作方式。 二、现...
我需要一套完整的企业内部控制制度范文谁有呢?据输入时错误,对于原始凭证与记帐凭证中的差错却无法校正,连事后控制的作用也发挥不了。因此,可直接由主办会计根据审核无误的原始凭证操作计算机制作记帐凭证,并将数据存入一个...
浅谈农信社信息管理系统的风险防范?信用社实现电子化处理后,原来的手工控制变为手工与电脑控制相结合或全部由电脑自动进行控制。电子化数据处理集中,且大多集中在一个部门,传统的内部控制大多数已失去了作用,很容...
会计信息化审计论文?会计信息化审计论文【1】[摘要] 近年来,会计信息化导致会计数据处理和工作效能等方面发生了根本的变化,从而对审计线索、审计内容、审计技术、内部控制和审计人员产生了影响。...
有关审计报告的问题急急急!?无法开展实质性审计工作,重要数据缺失。我们无法恢复会计记录。 二。 三:(1)设计、适当的审计证据. 请编制一份恰当的审计报告、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,无法对...
预算分析师的职业描述?1、协助建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章; 2、根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表,整理分析预算表格,理清数据关系,...