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关于“浅谈内部控制审计”的专题推荐:

12月05日 编辑 fanwen51.com

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浅谈建设项目内部控制审计?近年来,随着国民经济的快速发展,固定资产投资进入一个飞速发展的阶段。在固定资产投资审计中,建设项目内部控制审计是其起点和重要内容。内部控制审计是指被审计单位为了保证业...

浅谈计算机审计面临的风险及对策?计算机信息系统环境下大大提高了会计信息处理的速度和准确性,从而提高了审计效率,使得全面审计成为可能。同时对手工环境下的会计信息处理和内部控制带来了变革,计算机审计在技...

浅谈如何正确认识和完善审计日记?从2004年开始,审计机关内部执行审计日记制度,让审计人员逐日对审计全过程进行书面记录,这是对审计质量控制的一项重要举措,对审计人员提高审计质量意识和明确审计责任,具有一定的...

保险行业内部审计的论文?浅谈内部审计在保险行业治理中的作用 内部审计具有监督、评价与控制职能,这三项职能主要是审查一个行业内部经营活动的真实性、合法性和效益性。而内部审计工作的内容与重点...

毕业论文题目关于内部控制或审计的?很大,很广泛的一个论题.很专业.浅谈自己的看法: 首先认识它们产生的基础环境,理论范畴里都是以美国为代表国际理论,我们国家目前还没有形成成体系的理论.国情等经济基础不同造成...

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