下面是小编辛苦整理的关于“新时内部审计工作思考”的一些推荐范文,主要包括:基层人民银行实行内部绩效审计的思考,关于转换内部审计工作方式的几点思考,关于内部审计工作的思考,内部审计制度的思考和建议,对农信社内部审计工作的思考,赴外省金融内审工作考察与思考等方面内容,值得借鉴。
基层人民银行实行内部绩效审计的思考?一、基层人民银行开展内部绩效审计的必要性 第一,绩效审计是完善各级人民银行审计体系、对现有审计方式的有效补充。在现有内审方式上:全面审计、离任审计、专项审计、后续审...
关于转换内部审计工作方式的几点思考?近年来,我们在审计中发现不少的内部审计在实际工作中未能充分发挥其职能作用。如何更好的开展内部审计工作、充分发挥内部审计的作用,笔者认为:有“为”才能有“位”。除了大力...
关于内部审计工作的思考?爱思九象范文: .9xwang.爱思九象范文: .9xwang.内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促...
内部审计制度的思考和建议?审计作为一门社会科学,随着市场经济的发展,发生了重大变化。虽然到今天,已经形成了一套比较完整的科学体系,但是在审计工作中也出现了不少与形势不相适应的问题,亟待改进。 一、...
对农信社内部审计工作的思考?通过近年来的改革发展,虽然农信社在内控建设方面有了长足进展,但由于自身经营特点、行业自律、员工队伍素质等多方面原因,仍存在内控制约不力、制度执行力低问题,导致有些部门风...
赴外省金融内审工作考察与思考?为学习内部审计工作先进经验,提高全市金融业内部审计工作整体水平,增进本市内部审计协会各金融单位间工作交流,由我市内部审计协会组织,来自金融行业等单位一行12人,于2006年4月1...
赴外省金融内审工作考察与思考调查报告?为学习内部审计工作先进经验,提高全市金融业内部审计工作整体水平,增进本市内部审计协会各金融单位间工作交流,由我市内部审计协会组织,来自金融行业等单位一行12人,于2006年4月1...
内部审计报告的主要内容是什么?根据内部审计具体准则第7号--审计报告,内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计结论、审计决定和审计建议。 审计概况说明审计立项依据,审计目的和范围、审计重点...
单位内部审计人员审计的程序时什么?1,单位内部审计人员的内部审计工作程序 (一)内部审计机构应根据上级内部审计机构和市审计机关的部署,结合本单位的具体情况,制定内部审计工作计划,报经本单位负责人批准后实施。 (...
企业内部审计报告审计报告?1. 审计概况 1.1审计单位:沧州XX有限公司财务部 1.2审计对象:2015年6月至12月期间货币资金的审计 1.3审计时间:2016年3月1日到2016年3月20日 1.4审计依据:财政《会计法》、《内...