下面是小编辛苦整理的关于“业务审计系统”的一些推荐范文,主要包括:信息系统舞弊行为分析及审计策略,公务员转正工作总结审计系统,网络审计的发展概况,浅析财务会计与内部审计的关系,对银行内部审计工作总结有什么看法,对银行内部审计工作总结有什么看法等方面内容,值得借鉴。
信息系统舞弊行为分析及审计策略?当今,随着信息化技术的高速发展,不仅被审计单位会计实现了电算化管理,而且计划、采购、销售、保管、绩效管理等业务环节也都实现了信息化管理方式。信息系统改变了内部控制,即内...
公务员转正工作总结审计系统?进入审计局工作一年来,,在局领导的正确领导和各位同事的协助下,比较圆满地完成了自己所承担的各项工作任务,在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都取得了一定的进步,为今后的工作...
网络审计的发展概况?管理信息系统审计的现状和发展趋势:管理信息系统审计即IT审计,我们从IT技术发展来看,随着IT技术在业务和管理中的广泛运用,IT逐渐从传统的后台支持而步入前台,成为竞争的重要支撑...
浅析财务会计与内部审计的关系?内部审计岗位是做什么的?那么工作流程是什么呢? (一)资产审计 1、货币资金审计 (1)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性 (2)内部控制系统测试调查了解货币...
对银行内部审计工作总结有什么看法?恩!商业银行伴随着内部审计的健康快速发展,更加宽泛的以管理为指导方向的审计责任,使得银行内部审计更加专注于整个银行的内部控制和业务运行系统,为了审计工作有效进行,部分商业...
对银行内部审计工作总结有什么看法?恩!商业银行伴随着内部审计的健康快速发展,更加宽泛的以管理为指导方向的审计责任,使得银行内部审计更加专注于整个银行的内部控制和业务运行系统,为了审计工作有效进行,部分商业...
基于金审工程建设的审计软件过程度量模型的实现?1 引言 金审工程[1]是审计信息化建设项目的简称,被列为国家电子政务重点启动的12个重要业务系统之一,其总体目标是用若干年的时间,建成对依法接受审计监督的财政收支或者财务收...