[外贸企业出口退税申报系统具体操作流程]下面是必须的流程 一,核销和退税申报所需资料: 收汇核销所需资料: 1, 核销单 2, 报关单(出口收汇专用联),前提已以电子口岸交单 3, 银行结汇水单 4, 出口收汇核销表(一式两份) 退税申报...+阅读
外贸企业出口退税系统使用流程
出口企业在进行出口业务操作的时候,取得报关单、核销单、增值税认证发票以及专用税票等出口退税凭证,同时相关执法部门将相应的电子信息向上传递,通过中国电子口岸至国家税务总局,由国家税务总局通过其税务传输系统向下传递到基层的退税机关,有出口退税审核系统进行企业申报电子数据与执法部门电子底账的计算机比对。
出口企业根据相关规定,在货物报关出口并在财务上做销售后,将相关电子信息录入出口退税申报系统,生成申报表及电子数据,(通过远程申报系统)到退税机关预审,在进行纳税申报后,在退税机关申报办理退税。退税机关对企业申报数据进行逻辑审核及各外部信息对审。审核无误后,开具收入退还书(或者通过综合征管系统开具退还书),由国库将税款划给企业。
出口退税管理系统数据传递通过国税公共数据集中管理系统、国税电子数据传输系统出口退税系统以及出口退税管理系统内部数据传递机制实现。
出口退税申报系统的使用:我现已经作完预审反馈的信息也读入
先进行预审反馈信息的处理啊:如果反馈信息没有疑点,或者疑点是正常的(比如说信息不齐之类的反馈信息),你就可以继续做第四步"预审核反馈疑点调整"里的其他操作,依此是:撤销已申报数据--税务机关反馈信息处理."出口信息不齐情况查询","预审疑点反馈情况查询"是你有需要才使用的,只能查询,从而知晓核销单和报关单的网上数据传输情况,及时进行相关工作的处理(核销单的网上申报和报关单的网上申报). 之后进行第四,第五步的操作,第六步不需在免抵退系统里做. 第七步就是你所说的"增值税申报表录入"了,直接点击进入申报表录入的界面,然后点击"增加",就可以进行本月增值税申报表的录入了,至于其中各项目的录入,结合你所学习的增值税的相关知识,相信你可以做出判断. 其实,税局或者该软件的开发公司发售的有详细的一本操作教程的,你仔细研读相关的章节,再结合你公司的实际情况,再有少许不明白的主管税局的人就可以了. 而且中国出口退税网,以及各税局的官方网站上都有相关论坛,你可以经常登录去看看,或许你的问题已经有人提出过,并且已经有了很好的回答. 只要你有心,一定可以做好的!有问题可以再联络我:)
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