[公司最新费用报销规定]第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申...+阅读
有没有关于分公司报销费用的制度啊!
你可以参考一下 费用报销控制制度 第一条: 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。 第二条: 费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查; 由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。 第三条: 费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、 款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。 第四条: 费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条: 费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而 遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。 第六条: 费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用 性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。 第七条: 当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全, 并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用 金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。 第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生 的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签 署部门经理的名字。 第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批,财务经理应重点对“费用报 销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一 栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
第十条:当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到 公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签 字是否齐全、字迹是否真实。 总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后,应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金,出纳人员 应对“费用报销单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。 出纳人员在审核无误后方能付款。
第十二条:本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。 第十三条:本制度经公司总经理审批签署实施,修改时亦
速财务报销制度或者办法
给你说明几个你自己看看,供参考,但最好去店里买正版有售后服务的 1,宇涵预算控制与费用报销管理软件 预算控制与费用报销管理软件,是一套财务费用预算与报销的计算机管理软件。该软件可以适用于任何企事业单位,主要提供于财务部门使用,财务人员通过软件可实现费用预算,费用报销,同科目预算报销对比审核,管理报销单据。主要功能:费用科目登记、部门员工登记、费用预算初始化、费用报销单登记、财务年度结算、预算综合查询、报销综合查询、预算报销汇总等功能。 软件功能: 1 费用科目设置:自定义费用科目类和科目信息,分二级管理。 2 部门员工设置:自定义部门名称和员工资料信息,分二级管理。 3 费用预算初始化:初始化本财务年度费用预算表,按照部门或者个人来设置预算金额。 4 费用报销单登记:填写报销单据,报销费用。 5 过帐单据错误修正:发现已过帐报销单据错误,可以将单据反审核过帐,修改完错误后,将单据继续审核过帐。 6 年度结算:结算冻结本财务年度所有预算和报销数据,并且进入下一年的财务年度。 7 预算综合查询:对预算表的综合查询,可多条件、单条件和模糊查询。 8 报销综合查询:对报销表的综合查询,可多条件、单条件和模糊查询。 9 预算报销汇总:综合汇总预算报销数据,按照月份、科目和报销对象汇总,并示图例。 10 支付方式设置:设置报销金额支付方式。 11 费用类型设置:设置费用类型方式。 12 职务设置:设置员工的职务信息。 2, 网上财务报销系统 是一个功能完善的员工借款及费用报销解决方案,是企业现有财务系统及自动化办公系统运用上的一个有力补充,它简化并自动化了企业的各种日常差旅借款及费用报销工作,并建立了费用报销控制机制,严肃财务报销纪律。 使用本系统后,本地/异地员工也可方便地借款/报销了,也不必费时费心地找相关负责人签字了,领导也不用为随时有人敲门签字而打扰了,财务人员也不必为报销忙得不可开交了,并完全消除了人为上的出错。由于是电子化的申请单据,所以单据的所有信息都如财务数据一样,是可检索、可追溯的。 它主要解决了三方面问题:
一、企业员工及各地市场人员能无地域限制地填报"电子申请单",相关负责人可以随时随地审批来自不同方向的申请,财务人员只需将精力放在关键环节的处理上;
二、该"电子申请单"能在财务、出纳、其他职权人和相关项目负责人等之间自动流转(以邮件驱动方式)逐级核实/审批,杜绝人为出错和审批上的怠慢,使各部门工作更加高效;第
三、与企业财务系统同步,本系统既能独立处理/汇总帐目,也能与企业现有财务系统衔接使其数据共享,延续一个企业信息统一化的方案。 作为财务人员来说堆积如山的借款单、报销单,不同的币种,变动的汇率,繁琐的费用、科目,不同的项目穿插,不同的项目负责人,会带来不可低估的出错风险,而且工作效率也会不尽人意,而使用本系统这些问题都会迎刃而解。 3,协拓网络费用报销管理系统 V3.8 目前最好的远程费用报销系统,B\S结构,安装极其方便,不用配制!
一、全真模仿真实费用报销单填写,金额自动计算和可直接打印,无需手工计算和填写,再也不用为某些难以辨认手写字而费眼力。
二、丰富的费用统计,可以让你清楚地知道公司的费用用到了什么地方,由谁或由什么部门产生,分别是多少。
三、有的费用可以按时间、部门、报销人、费用类型等分类汇总统计,并可导出到Excel中,方便财务或其他人做其他用途。
四、可以通过互联网远程填写、审批、统计费用报销单。 费用报销 费用管理 报销管理 费用报销单 网络报销 财务报销制度,是企业单位管理的一项重要制度,制度健全,有笪合理管理使用经费.你说的手动报销,层层上报等待批复。 这是很正常也很必要的.因为报销对原始单据有一定的要.报销软件对小企业不是太适用的. 报销对原始单据的一般要:
(1)发票必须是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁 涂改。
(3)印章要齐全,须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)购买农民的农副产品而无法取得正式发票时,可使用财务科印发的自制单据,自制单据要用墨水笔填写,内容要填写齐全。
(5)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负。 给你一份报销制度,你参考一下吧, 财务报销制度 为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,规范费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度。 第一条 根据公司实际工作情况,暂定报销时间为每周
二、周五,请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。 第二条 发生借款或申请款项时,填制“申请报告单”及“借款单”,其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明,经相关领导确认后可借支款项。 第三条 各种借款要在7日内及时...
事业单位费用报销制度或标准
事业单位的费用报销标准参考当地财政部门发的文件,餐费、办公用品、车油费等是没有标准的,标准只是针对差旅费。
1、差旅费的报销。单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,审核无误后给予现金支付。出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处报销,出纳人员要熟知差旅费的开支范围,标准和方法。程序:出差人应先到财务部门领取报销单,将有关原始凭证,例如,车、船票,住宿发票,餐费票等分类后粘贴在报销单据背后,经所在部门领导审核签字后,送财务部门,出纳人员根据相关规定,审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。
2、差旅费以外的其他费用。各单位内部有关人员进行零星物品采购或单位职工支付医药费等费用,可持原始凭证到出纳处,出纳人员认真审核这些开支是否符合各种规定,是否有有关人员或部门批准后予以报销。出纳人员依据批准报销的金额支付现金,在原始凭证上加盖“现金付讫”印章,并依此原始凭证编制记账凭证,登记日记账。
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