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关于“强化审计监督管理增强”的专题推荐:

02月13日 编辑 fanwen51.com

下面是小编辛苦整理的关于“强化审计监督管理增强”的一些推荐范文,主要包括:从管理的角度谈审计机关文化建设,内部审计管理办法,内部审计管理办法,加强预算执行审计服务预算监督管理,审计局专项资金管理使用调研报告,如何深化审计管理体制改革建议等方面内容,值得借鉴。

从管理的角度谈审计机关文化建设?目前,机关文化建设已被提升到关系国家发展战略的高度。审计机关作为国家经济监督管理职能部门,创建和弘扬先进的机关文化,增强和焕发机关文化的吸引力和感召力,既是推动审计事业...

内部审计管理办法?第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有:...

内部审计管理办法?第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有:...

加强预算执行审计服务预算监督管理?党的十七大报告在谈到深化财政体制改革时指出:深化预算制度改革,强化预算管理监督,健全中央和地方财力与事权相匹配的体制,加快形成统一规范透明的财政转移支付制度,提高一般性...

审计局专项资金管理使用调研报告?专项资金管理使用存在的问题及建议 我局对管理使用专项资金的单位进行审计审计调查,发现个别专项资金的管理和使用中存在一些问题,有待进一步加强对专项资金的核算及监督管...

如何深化审计管理体制改革建议?(一)在审计理念上,要从单纯的监督监督与服务并重转变。审计既是监督,更是服务,从大的方面讲是为整个社会主义现代化建设服务,具体一点讲,是为一个系统、一个单位和一个项目服务,促...

内部审计监督部门的制度规则及流程都包含哪些内容?内部审计监督管理制度 1. 总 则 1.1.为了加强XXXXXX股份有限公司(以下简称公司)内部审计监督工作,规范审计工作行为,建立科学化、制度化、行之有效的内部审计监督体系,根据《中华...

审计会计在财务管理当中如何运用?会计审计即内部审计,是指单位内部审计机构和人员独立客观地监督和评价本单位及所属单位财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性的行为。 财务管理,是组织资金...

强化审计监督工作建议?一是围绕规范管理和促进改革加强财政审计。以预算执行为总抓手,以建立公共财政为目标,坚持收支并举,突出支出审计,加强对预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位、预算批复...

关于建立科学的审计管理机制的几点设想?[提要] 我国现行的行政型审计体制是符合我国国情的,但也存在着明显的不足之处,主要表现在地方审计机关不能完全独立行使审计监督权。地方审计机制改革的主要目标是改善审计的...

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